兹有贵单位员工 ,于 年 月 日至 年 月 日入驻 酒店,共发生餐饮、住宿、会议室使用等费用共计 元,由于 的原因,本店无法开具增值税专用发票,故无法开具税收证明。
特此说明!
部门负责人:××× 报销人:××× 单位印签: 日期:
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