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附表3:异常情况处置单

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异常情况处置单所属项目代号:不合格品名称:不合格品图号:不 良 数 量:发 生 时 间:是 否 停 线:责 任 单 位:批 准:审 核:发 布:原因分析:批 次 号:总 数 量:①由发生单位/地点:发生工序/人员:发布□量产产品 □新产品所 属 状 况:单位发 布 单 位:人员异常状况描述:(请详细描述异常症状特征)填写QR-WJ/QP-09-03/B□是 □否会 签应急方案描述:由责任单位人员填写1、2、3、4、5、处置人/日期:由发布单位人员填写防止再发生对策行动内容负责人完成时间审核人/日期:批准人/日期:处置实施方案确认:确 认:审 批:备注:①本处置单一式两联,上联由发布单位人员保存,下联由责任部门人员保存。 ②对于超过处置期限重复发生的问题,及在其它工作站发生的类似问题使用PR&R。

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