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采购报销单据整理规范

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采购报销单据整理规范

为规范业务流程,提高工作效率,从2010-09-28日起,所有找财务部门报销的单据必须按照如下规范整理:

整理顺序如下:

最上面一张:手写的《报销单》,填写必须规范。

第二部分:机打的《采购入库单》黄联,按照顺序,单据号较小的在上面,以此类推,必须包括本张

第三部门,采购原始单据,包括本张报销单上所有采购原始单据。

如下图:

<采购报销单据粘贴规范> 采购单据整理第一层:手写报销单 手写报销单第二层(部分)机打采购入库单黄联,按照单据号排序…001,..003,...006 等机打《采购入库单》黄联采购原始单据最下面一部分为采购原始单据 所有整理不规范的单据不予报销。

2010-09-28

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