建立健全公司内部借款、报销程序和审批制度,是加强会计基础工作的重要手段,是贯彻执行会计制度,保证公司各项工作有序管理,公司资金持续有效运作使用的重要措施。为了使会计工作在公司生产经营中有效地发挥作用,特制定本制度。
一、公司内部借款报销范围
1、公司内一切生产及非生产性设备、物资等的采购。 2、员工因公出差、培训学习、会议等费用。 3、生产外委加工及工程基建项目。 4、除此以外的其他业务支出。 二、内部借款报销程序
公司各部门、车间根据实际工作需要提出申请、《固定资产购置申请单》、《合同付款审批表》等方可办理借款报销手续。
1、公司内一切生产及非生产性设备、物资等的采购:
(1)借款:采购前如需办理借款,由采购人员凭审批后的采购计划、申请、《固定资产购置申请单》、《合同付款审批表》等填写借款单,到财务办理借款.借款后10日内必须拿各种相关票据到财务办理相关报销手续。
(2)报销:如采购人员不需办理借款,则应先按审批后的采购计划、申请等进行采购,采购后采购人员凭采购计划、申请、相关、清单、收据,入库单,《合同付款审批表》、《固定资产购置申请单》等填写费用报销单,费用报销单上各项内容必须认真填写,不得遗漏。
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(3)付款:财务对采购人员提供的各项原始凭证进行复核,复核采购的各项单据和凭证是否齐全,计算是否正确,是否符合相关审批制度.复核无误方可按规定的程序办理支付手续. 2、员工因公出差、学习、会议等费用:
(1)借款:出差员工根据情况适度借用备用金,凭审批后的申请填写借款单,到财务办理借款。
(2)报销:出差员工出差费用开支标准执行公司相应规定。出差员工自出差返回公司后10日内凭审批后的申请到财务办理报销手续,填写差旅费报销单并粘贴各种报销凭证。
(3)付款:财务复核各项单据和凭证是否齐全,是否符合相关审批制度,并按员工出差费用开支标准核定费用,核定无误后方可按规定的程序办理支付手续。
3、生产外加工及工程项目付款:
(1)报销:业务部门负责审查外加工及工程项目合同完成情况,对工程项目进行跟踪验收.业务部门凭审批后的申请、《合同付款审批表》、固定资产购置申请单和相关、清单、收据等填写费用报销单,费用报销单上各项内容必须认真填写,不得遗漏。
(2)付款:财务根据业务部门提供的各项原始凭证进行复核,并审核合同、工程项目是否符合付款条件,是否符合相关审批制度。待复核无误后,进行付款。
4、其他支出:
(1)借款:其他业务支出需办理借款的,由经办人员凭审批后的
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申请等填写借款单,到财务办理借款,借款后10日内必须拿各种相关票据到财务办理相关报销手续。
(2)报销:如经办人员不需办理借款,则应凭审批后的申请、相关、收据等填写费用报销单,费用报销单上各项内容必须认真填写,不得遗漏.
(3)付款:财务复核各项单据和凭证是否齐全,计算是否正确,是否符合相关审批制度。复核无误方可按规定的程序办理支付手续。
三、审批制度 1、合同付款审批表
(1)合同总金额在10万元以下的(含10万元),由业务部门负责人审核,公司主管经理审批;
(2)合同总金额在10万元以上的,公司主管经理审核,公司总经理审批。
2、申请
(1)因工作需要产生的招待费、税费等由业务部门根据实际情况申报,公司主管经理审核,公司总经理审批。
(2)其他申请由业务部门根据实际情况申报,公司主管经理审批。 3、借款单
由业务部门办理借款手续,公司主管经理审核,公司财务经理审批.
4、费用报销单
(1)由业务部门办理费用报销手续,公司主管经理审核,公司财
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务经理审批。
(2)注意事项:
①借款金额与报销金额一致的:
业务部门填写费用报销单,报送公司财务经理审批. ②借款金额与报销金额不一致的: 业务部门按上述费用报销单具体流程执行。 5、差旅费报销单
(1)由业务部门办理差旅费报销手续,报财务部核定,核定后若在文件规定范围内报公司财务经理审批;超出文件规定范围报公司总经理在相关票据上签字同意后,报送公司财务经理审批.
(2)误餐补助由业务部门办理差旅费报销手续,报送公司财务经理审批。
四、凡不符合公司审批流程及制度的借款或报销财务有权拒绝付款。
五、固定资产的审批流程按照其相关文件执行。
六、相关文件审批付款手续如与本制度发生冲突按本制度执行。 七、本制度由财务部负责解释。 八、本制度自下发之日起开始执行。
二〇一五年三月二十三日
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