联营项目安全文明施工检查表(施工单位)
检查单位: 标准得分:100分 考核得分: 分 扣 分 规 定 序检查内容 检查结果 号 范 围 单位 扣分 1.1安全组织体系、机构与人员配置 1.1.1安全保证体系,规章制度体系未建立健全 1.1.2安全管理人员资质、数量、质量不符合要求 1项 1项 1 1.2安全生产责任制 1.2.1 未按规定建立安全生产责任制或有关层次、岗位人员安全生产责任制未得到有效落实 1.2.2 安全管理目标未层层进行分解,所制定的目标不符合鑫业公司指标控制要求,没有相应的管理措施加以落实 1.3安全管理制度不全或有缺陷 1.3.1未建立安全检查制度 1.3.2未建立安全例会制度 1.3.3未建立安全教育和培训管理制度 1.3.4未建立事故报告、处理、统计管理制度 1.3.5未建立安全技术措施与交底管理制度 安全管理 1.3.6未建立危险源(点)辩识与控制管理制度 1.3.7未建立施工机械与设备管理制度 1.3.8未建立安全设施与防护用品管理制度 1.3.9未建立压力容器安全管理制度 1.3.10未建立防火防爆安全管理制度 1.3.11未建立安全用电管理制度 1.3.12未建立文明施工及其环境保护管理制度 1.4安全教育培训 1.4.1未制订安全培训计划或培训内容无针对性 1.4.2培训记录、讲义、考卷、考试台帐不齐全 1.4.3教育活动未做到内容丰富、形式灵活、记录完整、符合实际 1.4.4未按计划实施教育培训活动 1.5安全生产投入 1.5.1未建立安措费统计台账 1.5.2安全措施投入费用与现场情况不符合 1
1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项
扣 分 规 定 序检查内容 号 范 围 1.6 未按安全生产奖惩考核制度、安全目标责任书落实奖罚 1.7应急管理 1.7.1未建立健全应急管理体系,预案内容不齐全、责任落实不明确 1.7.2所发布的应急预案操作性不强 1.7.3未组织学习、培训、定期评审应急预案 1.7.4没有制定演习预案,无相关演习记录与评价 1.7.5应急物资准备不适宜、不充足 1.8重大风险辨识与控制 1.8.1未组织进行危害辨识、评价与分级控制学习 1.8.2未建立本项目重大风险因素和重要环境因素清单,无评审记录 1.8.3未根据工程进展定期(每月)发布重大风险与控制措施清单 1.9安全技术措施管理 1.9.1未组织确定重要及较大风险作业清单 1.9.2重大风险预防控制措施编制不规范、有效性差 1.9.3施工方案或施工组织设计未经监理审核 1.9.4重要及较大风险作业活动安全技术措施交底记录不全 1.9.5未对重点部位、特殊设施、特殊工序的风险控制措施和交底的实施情况进行跟踪监督 1.9.6未组织制定和采取季节性(防雨、防暑、防滑、防冻、防汛等)安全施工措施 1.10安全检查与整改 1.10.1无项目安全检查计划,未明确定期及日常、专项、季节性安全检查的时间和要求 1.10.2未规定对隐患的整改、处置和复查要求 1.10.3 检查和隐患整改未如期完成 1.11防火防爆及危化品管理 1.11.1现场防火设备、消防器材配备不足、检验不及时。消防设施未采取防雨、防冻措施 1.11.2现场防火责任区及责任人未确定,相关人员没有经过防火安全教育、防火技能培训 1.11.3未设立重点防火部位,相关标志未及时设置、不规范,未建立动火作业票的的管理制度 1.11.4现场防爆物品使用管理不到位,气体储存场所无通风、未使用防爆电器设施,无警示标志 1.11.5危险品的使用及储存不到位、未配备必要的、相对独立的管理人员,未设立安全标志,未配备防护用品 1.12隐患排查治理 1.12.1未建立隐患排查治理的活动机制,未制定隐患排查治理行动方案 1.12.2未形成隐患排查治理的报告清单 1.12.3查出的隐患整改和预防措施无计划、无落实记录、无检查、反馈、总结 2
单位 扣分 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 检查结果
序检查内容 号 1.13不符合项管理 1.13.1未组织不符合项管理办法的学习和培训 1.13.2各类检查及评估中发现的不符合及改进措施的整改落实不到位 1.13.3对各类不符合项的纠正/预防措施等未进行有效的监管;纠正、预防措施未有效落实 1.14分包单位与临时工管理 1.14.1未按规定审查分包单位资质、资格 1.14.2未组织教育培训分包单位人员 1.14.3 分包单位承接的项目不符合相应的资质管理要求 1.14.4 三十人以上规模的分包单位未配备专职安全生产管理人员 1.15安全防护设施和用品、警示标志管理 1.15.1施工现场危险场所及有关危险设施、设备、物品设置的安全警示标志数量不足 1.15.2安全防护措施有效性不足 1.15.3警示、警告标识安全色与安全标志规定要求不符合 1.15.4安全设施、设备及防护用品“三证”不全 1.15.5作业人员未使用防护用品或防护用品不符合规定要求 1.18施工机械设备管理 1.18.1未对现场的永久起吊设施组织进行检测和取证 1.18.2机械设备安装(拆除)、验收、检测、使用、定期保养、维修等记录、措施不齐全 1.18.3大型机械产品合格证和证书不齐全或无安全准用证 1.18.4大型起重设备装拆使用未经审批的专项方案 1.18.5机械未按规定检测或检测不合格即投入使用 1.18.6无特种设备的定期检查、检测和验收检查记录 1.18.7多台机械交叉作业无防护措施 1.19事故报告与处理 1.19.1未按规定报告、统计事故 1.19.2发生的事故(包括未遂事故)未按“四不放过”要求处理 1.19.3未对其他项目发生的事故进行组织学习和反思 扣 分 规 定 范 围 单位 扣分 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 检查结果 3
扣 分 规 定 序检查内容 号 范 围 2.1现场办公间、工具间等各类临建设施未经安全策划和设计 2 现场安全文明施工 2.2 施工现场“五通一平”的管理不到位;道路不畅通、不清洁;排水设施不齐全和通畅;力能管线系统布设不合理 2.3 设备材料场地、现场物资设备材料堆放未经过规划,无区域定置管理图,责任区域未划分,责任人员不明确 2.4 现场无安全急救设施 2.5现场防护栏杆、孔洞盖板、安全通道等未按设计和安全策划的要求安装,防护设施存在缺陷 2.6 交叉作业无安全可靠的隔离防护措施和醒目的警示标志,无专人监护 2.7 施工现场的安全装备、安全/环保设施与安全工器具等存在缺陷 2.8用电计划和方案未经监理审批,无施工现场电气布置规划书。现场未做到“三项五线制”,未做到“一机一闸一保护”,配电箱破损,无防火、防雨功能,施工电缆架设或埋设不符合规定 2.9 环保设施如厕所、垃圾箱及成品保护等设施的设置和使用不符合安全策划要求 2.10现场安全标语、标识、标牌的管理等不符合国家/行业标准,规格不统一、视觉不整齐、类别不齐全 2.11未划分防火责任区域、明确防火责任人,未组织消防专项检查 2.12未组织布置落实现场尘毒、有害、噪音作业等的防护工作,未建立对尘毒、有害、噪音作业相应作业活动的监督检查记录 2.13现场脚手架安全管理混乱,脚手架设计、审批、验收无书面资料;未组织对脚手架的专项检查 2.14特种作业人员证件复印件未随身携带 2.15大型起重机械保护装置失灵或不全。钢丝绳、滑轮、吊钩、制动器等磨损严重 2.16起重机、龙门架、电梯等设施未做到有效接地 2.17 现场材料、机具、设备摆放混乱,未做到“工完料尽场地清” 单位 扣分 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 1项 检查结果 其他 主要迎检人
检 查 人 4
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