部门预算增减变化情况说明
一、增减变化原因
1、人员支出比2016年增加了23万,是因为2016年调整了机关事业单位人员基本工资,养老保险制度也进行了改革,所以2017年人员支出有所增加。
2、公用支出比2016年增加了10.6万元,是因为2017年的公用支出里面包含机关人员的公车改革补贴,但同时因公车改革,单位只保留一辆应急车辆,所以公车运行费用较2016年有所减少。
3、项目支出比2016年增加了207万元,因为2017年需为第三次农业普查的普查员发放补贴,所以将该项费用列入了2017年预算。
二、机关运行经费安排
1、办公费6千元,主要用于办公用品的购置及报表、文件等的印刷;2、邮电费3.2万元,主要用于办公电话及网络通信费;3、差旅费2.4万元,主要用于日常业务所需要的出差及到企业村庄去需支付的交通费和住宿费及误餐补贴;4、工会经费1.7万元;5、公务用车运行维护费1.8万元,主要用于应急车辆日常的油耗及维修、保养的费用支出;6、其他交通费用14万元,主要用机关工作人员车贴的发放;7、其他商品服务支出3.6万元,主要用于以上支出当中不包含,但又是为维护单位日常办公所需支出。
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