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工程部内审检查表1

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内审检查记录表

Q 5.4E 4.3.3OHS 4.3.3审 核 内 容 1)本部门的管理目标是什么?包括审 核 方 法 面谈,并出示相关文件. 面谈,并出示相关记录(环境因素登记表). 查阅部门、各岗位职责、权审 核 记 录 已建立本部门的管理目标,并已形成文件,基本能够实现。 能够出示相应的环境因素登记表和相应的危险源辨识表,了解本部门的重大风险和重要环境因素,基本没有遗漏。 已建立部门的岗位职责、权限,但没有环境和OHS方面的职责。 结 论 XHZS/JL-XZ-22 受审核部门: 工程部 审核日期:2012年12月25日

策划 目标 目标 质量、环境和OHS,能否实现?资5.4.1 7.1产品实现过程的策划 审核员:

源情况是否满足? 4.3.1 4.3.1 2)和本部门相关的环境因素和重要 4.4.1机构和职责 4.4.1机构和职责 环境因素有哪些? 1.部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调? 2.部门负责人及各岗位员工是否明确指出自己的职责、权限及相互关系? 1.是否确定了生产和服务实现过程? 2.对生产和服务实现过程是否形成了必要的文件? 限及相互关系的有关文件, 并询问证实。 通过现场审核查看相关职能能否落实,划分是否合理。 面谈,并现场观察. 查阅相关文件(如手册) 面谈并查阅验收准则。 查阅有关生产和服务提供的相应的记录(可结合对其他部门的审核来检查)。 现场询问,抽查2名员工,基本能够清楚自己的职责和权限。 已确定整个工程安装的流程。 已经形成文件,如质量手册、环境和职业健康安全管理手册,程序文件及第三层次的作业文件。 策划的结果形成《施工组织设计》。 已规定生产中的各种记录,基本执行施工规范和验收规范的要求。 4.4.6运行控制 4.4.6 运行控制 3.是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则? 4.是否规定了必要的记录? 内审检查记录表

XHZS/JL-XZ-22 受审核部门: 工程部 审核日期:2012年12月25日 Q 7.4采购 7.5生产和服务的提供 7.5.1生产和生产和服务提供的控制 E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 面谈并查阅记录 面谈并查阅记录 面谈并查阅记录 面谈并查阅记录 向部门负责人索要有关控制过程的文件及作业指导书查阅。 检查生产和服务过程的控审 核 记 录 负责对工程分包方和劳务分包方的控制。 目前只有劳务分包,未发生工程分包。查看劳务分包方,主要是选择有资质、信誉比较好的,有一定的能力的分包方,组织对其进行评价,和劳务分包方签订劳务分包合同。包括供方有关环保和劳动保护方面的绩效,并定期进行再评价。 基本明确。 对供方进行定期或不定期的检查,并每年再次评价。 已经明确整个过程,并有相应的作业指导书,基本符合要求。 包括作业指导书、程序文件、检验规程、设备设施、监测结 论 4.4.6 4.4.6 1)在此过程的职责是什么? 2)对供方的选择评价如何进行? 实施情况如何? 3)采购信息是否明确? 4)采购产品如何控制? 实施情况如何? 1)是否确定了生产和服务提供的全过程?是否规定了必要的作业指导书? 2)是否按规定要求实施了对生产和和服务提供过程的控制? 3)生产和服务的设施、设备是否符合控制要求? 4)监视和测量装置是否齐备,其测量能力是否满足所需要求 5)生产和服务过程中设置了哪些监控点? 制文件是否符合标准要求,等内容,基本符合要求。 是否与手册相协调。 查阅(结合6.3) 与控制要求对照,测量能力 提供了手电钻、木工锯等相关的机械设备,并进行维护保养,基本能够满足要求。 配备的监视和测量装置有水平仪、角度尺、经纬仪等监视是否满足要求(结合7.6) 和测量装置,测量能力能够满足要求。 查阅相关文件和记录,同时现场查验是否满足要求。 已经规定了原料检验、过程检验、工程验收等相应的监控点,基本能够满足要求。 内审检查记录表

Q 7.5.2过程 E OHS 审 核 内 容 1)规定了哪些特殊过程? 2)对这类特殊过程是否实施了确认?对确认的安排是否作了规定?是否满足标准要求? 3)是否进行了再确认? 1)固体废弃物污染源及废弃物种类有哪些?如何控制? 审 核 方 法 审 核 记 录 结 论 XHZS/JL-XZ-22 受审核部门: 工程部 审核日期:2012年12月25日

考察生产和服务提供的全过程,了特殊过程有:隐蔽工程施工,对其已经提供了相应解具有哪些特殊过程。 查看对这些特殊过程的确认是如何规定的,查确认的记录,评定是否符合规定要求。 的作业指导书和规定了检验的方法,人员的要求等。 查到对隐蔽工程的确认记录。 确认 了解在什么情况下需进行再确认。 一般在特殊过程实施前,或者发生较大变化时需进查阅相关的固体废弃物分类及管理办法,并检查控制情况。 行再确认。 主要是办公的废弃物,分为可回收的,不可回收的,面谈并现场查验(如电池、汞灯、有毒有害的。旧电池、废墨盒等以旧换新,基本符显示器及电脑等废弃物)。 询问并查阅与重大风险有关的岗合要求。 4.4.6 4.4.6 2)确认是否有需要特殊控制的废弃 物?如有,则如何控制? 3)本部门的重大风险?风险控制是否有效?是否规定了运行准则? 4)运行控制是否充分?能否达到控制目的? 5)执行的操作者是否了解运行准则? 6)重大风险的岗位运行是否有效?如何实施检查? 位是否有安全操作规程,现场验证 面谈并查阅相关的记录 面谈,结合现场审核抽查员工的了本部门的重大风险主要是潜在火灾,有消防管理规解情况。 面谈并查阅相关的记录。 定、安全用电管理规定等文件,基本符合要求。 查看运行控制的程序,如消防管理规定、安全用电管理规定等,运行控制比较充分,基本能够达到控制目的。

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Q 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客E OHS 审 核 内 容 审 核 方 法 检查生产提供过程中的各种标识,如各种提示的标识。 现场查阅。 查现场使用的各种物料、仓库中的各种产品。 询问。 审 核 记 录 主要是项目部的原料标识、半成品标识及施工过程中的标识等,均已规定,并在项目现场实施。 通过各种记录,进货记录、检验记录、出入库记录、过程记录、验收记录等,能够实现可追溯性要求。 目前不存在危险品和化学品。 本公司的顾客财产包括顾客提供的图纸、顾客提供的基础设施等。 对顾客的图纸,要进行图纸会审,并且,不允许私自复印。由工程部进行发放,均有明确的标识,基本符合要求。 目前未发生。如发生此类事情,要直接和甲方沟通,协商处理。 结 论 XHZS/JL-XZ-22 受审核部门: 工程部 审核日期:2012年12月25日

4.4.6 4.4.6 1.是否在生产和服务提供的全过程 对产品进行了标识(包括在提供过程中对产品的检验状态进行标识)? 2.当有可追溯性要求时,是否控制和记录了生产和服务的唯一性标识? 3.是否有危险品和化学品,如何控制? 1.本公司的顾客财产包括哪些? 2.对顾客财产的识别、标识、保护 查阅相关的证据。 询问并查阅相关证据。 4.4.6 4.4.6 3.如果发生损坏、丢失等,如何处置? 财产 内审检查记录表

XHZS/JL-XZ-22 受审核部门: 工程部 审核日期:2012年12月25日 Q 8.2.1顾客E 4.4.7应急准备和响应 4.5.1监测和测量 4.5.1监视 4.5.1监视和测量 OHS 4.4.7应急准备和响应 4.5.1绩效测量和监视 实施了哪些监视和测量活动? 效果如何? 本公司的顾客满意情况如何?怎样改进? 审 核 内 容 1)是否确定潜在的事故或紧急情况,作出响应,并预防或减少可能伴随的环境影响和OHS风险? 1) 可行时,组织是否定期对上述程序进行试验? 审 核 方 法 面谈,如发生,出示相应的证据。 查阅相关的演习资料,如消防演习、汛情应急的演习等。 从重大环境影响、重大事故、事件、服务质量、环境表现、OHS绩效和法律法规遵守等方面。 查记录 查阅相关的资料。是否有顾客的重大投诉等内容。也查看是否有相关方的有关的环境、职业健康安全的投诉。 审 核 记 录 本部门主要涉及潜在火灾,公司已经有相应的预案,基本符合要求。 消防演习目前未进行。 监测目标指标和管理方案的实施完成情况,以及各项目部的工程施工质量、环境和OHS业绩和绩效,以及日常的对各项目部的检查,基本符合要求, 查看对项目部的检查记录,基本能够起到监控的目的,同时,实施的效果良好。 未发生顾客的重大投诉,也示出现大的施工质量问题和环境、OHS的投诉。对顾客的满意程度已经进行了调查,顾客满意,但是,对顾客满意程度的定量的分析没有。 结 论 满意 和测量 内审检查记录表

XHZS/JL-XZ-22 受审核部门: 工程部 审核日期:2012年12月25日 Q 7.6监视和测量装置的E 4.5.1监测和测量 OHS 4.5.1绩效测量和监视 1)是否对监视和测量装置进行了识别?是否配备了必要的装置? 2)监视和测量装置的测量能力是否与测量要求相一致? 3)对监视和测量装置的控制是否满足规定中规定的各项要求? 4)发现监视和测量装置偏离校准状态时如何处置? 5)是否存在自校准装置?如何控制? 审 核 内 容 面谈并现场查验。检查《监视和测量装置台帐》 审 核 方 法 ●已建立台帐,包括水平仪、经纬仪、全站仪等。 审 核 记 录 结 论 控制 现场查验相关的校准记录。 ●相一致 查验监视和测量装置的控制,是否按规定周期进行检验? 面谈,如发生,出示相应证据。 面谈并现场验证 ●已建立台帐,并按规定周期进行了检验。 ●停止使用,报告、评价对产品的影响及如何纠正,是否需要追回处理。目前未发生。 ●不存在自校准装置。

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XHZS/JL-XZ-22 受审核部门: 工程部 审核日期:2012年12月25日 Q 8.2.3过程的监视和E 4.5.1监测和测量 OHS 4.5.1现效测量和监视 4.5.2事故事件不符合纠审 核 内 容 1)对QEOMS有关过程规定并实施了哪些监控方法?效果如何(是否利于体系运行和服务质量提高)? 2)是否明确规定了生产和服务实现过程中必要的验证活动?形成了哪些文件(如检验标准等)? 3)是否实施了所规定的验证?人员资格经确认否?记录是否表明经授权负责产品放行的责任者? 1)有无对环境事件、环境事故的调查处理记录? 2)是否对目标、指标、环境管理方案、OHS管理方案完成情况监视和测量? 3)是否有对职业健康安全事故、事件、违章的监视和测量? 4)各种环境、职业健康安全的监测审 核 方 法 面谈.(除内部审核外,如何检查所管理过程的工作质量,如规定控制点\\检验点及评价方法,如何实施改进) 面谈并出示文件.(从采购产品、服务标准及检验) 出示相关验证记录.现场观察是否实施. 查阅 查阅 查阅 查阅 审 核 记 录 本部门主要是对各项目部的日常的工作检查,包括各项目部的管理目标实现情况等,基本符合要求。 已规定。 / 目前未发生。 未发生过环境污染事故和职业病。 / 结 论 测量 4.5.3不符合纠正与预防措施 正与预防措施 记录?

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