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陕西省防雷电装置检测资质申请表

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陕西省防雷电装置检测资质

申 请 表

陕西省气象局防雷办公室印制

二OOO年九月

机构名称 负责人 法人代表 主管单位 机构地址 经济性质 电 话 邮 编 人 高 工 人 工程师 从 业 总人数 人 员 助 工 人 技术员 人 技 工 情 况 经过专业培训 人 持有从业资格证 申请检测项目 申请检测范围 地域: 行业: 人 人 人 机 构 概 况 县 市 气 象 局 意 见 (盖章) 领导签名: 年 月 日 地 市 气 象 局 意 见 (盖章) 领导签名: 年 月 日 (盖章)

领导签名: 年 月 日 初 审 意 见 评 审 意 见 主任委员签名: 年 月 日 省 气 象 局 审 批 意 见 同意发证 (盖章) 年 月 日 地域: 行业: 年 月 日至 年 月 日 批准检测项目 批准检测范围 证 书 编 号 有 效 日 期

陕西省防雷电装置检测资质

评 审 表

评 委 姓 名:

工 作 单 位:

被 评 机 构:

评 审 日 期: 年 月 日

陕西省气象局防雷办公室印制

二000年九月

评审说明:

1.《陕西省防雷电装置检测资质评审表》共六大类二十三项,

评审时逐项进行评定。

2.每项分为符合和不符合两种,评审为哪一种就在相应栏中打勾。

3.有两个及以上评委评定某项为“不符合”时,该项不予通过。

4.重点项(带*号者)一项及以上未通过,此次评审不予通过;一般项三项及以上未通过,此次评审不予通过。

类序别 号 规 12 章 13 制 14 度 15* 16 评审内容及要求 按省财政、物价部门批准的标准收取检测检验费。无乱收费记录。财务制度完善。 建立了人员培训、考核制度,应规定定期培训和日常业务学习的内容。培训和学习应有记录。 建立了检测安全操作规程,并已认真执行。 检测仪器设备的数量、性能与申请项目相适应,精度满足要求。 仪器、设备应按期进行计量检定,贴有明显标志。 每台仪器设备应有技术档案,内容包括:产品说明书、检定和使用情况记录、故障维修记录、台帐、卡片等。 仪器设备应有专人保管,管理和使用人员应熟悉仪器设备性能及基本维护知识。 报告书的内容、格式符合有关规定的要求。合格证是统一格式。 报告书填写的数据、图表、术语、结论用语等准确、规范、清晰、统一、项目齐全,填写正确、工整。 评审办法 评审结果 符合 不符合 向受检单位了解收费情 况。 合格者通过,否则不通过。 现场查阅。 有制度者通过,否则不通过。 现场查阅。 合格者通过,否则不通过。 查实物、对档案。 合格者通过,否则不通过。 检查实物,对照证件。 合格者通过,否则不通过。 查阅档案。 合格者通过,否则不通过。 现场查证。 合格者通过,否则不通过。 仪器 设17 备18 19检测* 检验20 报告和原21 始记录表22 环境23条* 件 按类别随机抽查检测检验 报告书。 合格者通过,否则不通过。 查阅报告,每类报告不少 于3份。 合格者通过,否则不通过。 报告书有检测人员签字;有质量保证负责人审核;有检测机构技术负责人合格者通过,否则不通过。 审批;结论栏应盖有检测报告专用章。 使用经过批准统一印制的检测原始记录表。原始记录表应满足检测需要,内容至少应包括报告的全部内容。 查阅原始记录表。 合格者通过,否则不通过。 检测机构应有自己的办公场所,使用面现场审查。 积不应少于30㎡;仪器资料室应整洁、合格者通过,否则不通过。 安全;设备齐全。 类序别 号 评审内容及要求 法人单位或法人单位批准设立的机构。 评审办法 评审结果 符合 不符合 机1* 构人员 2 查验, 符合者通过,否则不通过。 从业技术人员3人以上;中级以上技术查验, 人员应不少于人员总数的40%;持证 符合者通过,否则不通过。 上岗;检测人员不能在工程机构兼职。 具有相关的法律、法规、规章、规范性文件、技术标准及规范等文本,并能正确执行。 编制了科学合理的《质量管理手册》。 建立了各种岗位责任制。 3 4* 5 6 查阅, 具备者通过,否则不通过。 查验, 合理者通过,否则不通过。 查阅, 合理者通过,否则不通过。 规7 质量保证体系合理,对检测工作实施、查验, 质量监督、质量信息反馈等全过程进 合理者通过,否则不通过。 行控制。 原始记录表和检测报告填写、检查、复核、审查、签发、补充、更改、保存制度完善。 查验, 合格者通过,否则不通过。 章制度8 建立了技术档案管理制度: A. 有满足工作需要的各种技术资料; B. 技术资料编号科学统一,查取方便; 现场查阅评价, C.检测检验报告和原始记录表已存入合格者通过,否则不通过。 档案并按规定期限保存,按编号能迅速查询。 建立了保密制度,检测数据和受检单位的有关技术资料无泄密现象。 建立了仪器设备使用、管理、维修和计量检定制度及操作规范。 建立了受检单位对检测报告提出异议后的处理制度,处理过程应有记录有分析、有处理结论。 审查执行情况, 合格者通过,否则不通过。 查台帐记录、实物等, 合格者通过,否则不通过。 对照审查。 合格者通过,否则不通过。 9 10 11

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